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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL FABIANO RIFFEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6120 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com aplicação de produto – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. 80,33 16.066,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com aplicação de produto – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. 16.066,00
25/09/2024 Limpeza de carro de passeio dos veiculos da secretaria da saúde - Ducha com aplicação de produto, limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria. Conforme Nota Fiscal Nº E/363; 3.052,54
27/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Limpeza de carro de passeio dos veiculos da secretaria da saúde - Ducha com aplicação de produto, limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria. Conforme Nota Fiscal Nº E/363; 2.991,18
27/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6120/2024 61,36
14/10/2024 Serviço de lavagens, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Subsecretario da Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/372; 2.329,57
17/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de lavagens, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Subsecretario da Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/372; 2.282,75
17/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6120/2024 46,82
30/10/2024 Limpeza carro de passeio, ducha com aplicação de produto, limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, solicitado pela Sec. da Saude. Conforme Nota Fiscal Nº E/383; 2.409,90
04/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Limpeza carro de passeio, ducha com aplicação de produto, limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, solicitado pela Sec. da Saude. Conforme Nota Fiscal Nº E/383; 2.361,46
04/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6120/2024 48,44
11/12/2024 Limpeza carrro de passeio, ducha com aplicação de produto, limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, solicitado pela Sec. da Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/404; 3.936,17
16/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Limpeza carrro de passeio, ducha com aplicação de produto, limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, solicitado pela Sec. da Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/404; 3.857,05
16/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6120/2024 79,12
19/12/2024 LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com aplicação de produto – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde 4.177,16
26/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com aplicação de produto – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde 4.093,20
26/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6120/2024 83,96
30/12/2024 Saldo de empenho não liquidao no exercício -160,66
TOTAL 15.905,34 15.905,34 15.905,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/09/2024 61,36 5014/2024 Lançada
ISS 14/10/2024 46,82 5400/2024 Lançada
ISS 30/10/2024 48,44 5783/2024 Lançada
ISS 11/12/2024 79,12 6721/2024 Lançada
ISS 19/12/2024 83,96 7028/2024 Lançada
TOTAL   319,70