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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 615 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 ALBENDAZOL - ALBENDAZOL 40 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL 1,20 60,00
3000.00 ALOPURINOL - ALOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO 0,29 870,00
30000.00 ANLODIPINO, Besilato - ANLODIPINO 5 MG - COMPRIMID 0,03 780,00
50.00 BECLOMETASONA, Dipropionato 250 MCG/DOSE 200 DOSES 27,00 1.350,00
6000.00 CAPTOPRIL - CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO 0,02 114,00
3000.00 CARVEDILOL - CARVEDILOL 25 MG - COMPRIMIDO 0,12 356,70
3000.00 CIPROFIBRATO - CIPROFIBRATO 100 MG 0,14 420,00
50.00 DEXAMETASONA - DEXAMETASONA 0,10% - CREME - 10 G 1,50 75,00
6000.00 DIPIRONA - DIPIRONA Sódica 500 MG - COMPRIMIDO 0,12 720,00
3000.00 DOXAZOSINA, MESILATO - DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - 0,08 240,00
30000.00 ENALAPRIL - ENALAPRIL, Maleato 10 MG - COMPRIMIDO 0,03 870,00
600.00 ESPIRONOLACTONA - ESPIRONOLACTONA 100 MG - COMPRIM 0,52 312,54
600.00 FINASTERIDA - FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO 0,24 144,00
300.00 FLUCONAZOL - FLUCONAZOL 150 MG - CÁPSULA 0,38 113,70
600.00 GLICLAZIDA - GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO DE LIBE 0,26 155,94
3000.00 HIDRALAZINA - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG - DRÁG 0,27 798,60
30000.00 HIDROCLOROTIAZIDA - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMP 0,02 534,00
300.00 IBUPROFENO 100 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL 20 ML 2,29 687,90
500.00 IVERMECTINA - IVERMECTINA 6 MG - COMPRIMIDO 0,28 139,95
200.00 LACTULOSE - LACTULOSE 667 MG/ML - XAROPE - 120 ML 4,03 805,98
3000.00 BACLOFENO - BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDO 0,12 360,00
100.00 CLORETO DE SÓDIO - CLORETO DE SÓDIO 0,90% - 50 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11240 5,10 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 ALBENDAZOL - ALBENDAZOL 40 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL ALOPURINOL - ALOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO ANLODIPINO, Besilato - ANLODIPINO 5 MG - COMPRIMID BECLOMETASONA, Dipropionato 250 MCG/DOSE 200 DOSES CAPTOPRIL - CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO CARVEDILOL - CARVEDILOL 25 MG - COMPRIMIDO CIPROFIBRATO - CIPROFIBRATO 100 MG DEXAMETASONA - DEXAMETASONA 0,10% - CREME - 10 G DIPIRONA - DIPIRONA Sódica 500 MG - COMPRIMIDO DOXAZOSINA, MESILATO - DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG - ENALAPRIL - ENALAPRIL, Maleato 10 MG - COMPRIMIDO ESPIRONOLACTONA - ESPIRONOLACTONA 100 MG - COMPRIM FINASTERIDA - FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO FLUCONAZOL - FLUCONAZOL 150 MG - CÁPSULA GLICLAZIDA - GLICLAZIDA 60 MG - COMPRIMIDO DE LIBE HIDRALAZINA - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG - DRÁG HIDROCLOROTIAZIDA - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMP IBUPROFENO 100 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL 20 ML IVERMECTINA - IVERMECTINA 6 MG - COMPRIMIDO LACTULOSE - LACTULOSE 667 MG/ML - XAROPE - 120 ML BACLOFENO - BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDO CLORETO DE SÓDIO - CLORETO DE SÓDIO 0,90% - 50 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11240 10.418,31
12/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/29912; 2.830,98
21/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30113; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 1.335,90
25/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30294; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 870,00
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/29912; 2.830,98
11/04/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30745; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Sec. de Educaçao 2.531,37
11/04/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30745; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 2.531,37
11/04/2024 historico incorreto -2.531,37
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/30113; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 1.335,90
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/30294; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 870,00
03/05/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31532; 1.463,70
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/30745; ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude 2.531,37
29/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/31532; 1.463,70
29/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 615/2024 - REF. MAIO/2024 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 1.463,70
29/05/2024 banco indevido -1.463,70
03/06/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/32213; 436,86
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE Conforme Nota Fiscal Nº 2/32213; 436,86
TOTAL 10.418,31 9.468,81 9.468,81
SALDO A PAGAR 949,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.