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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CARLOS DA SILVA 82338450000

Dados do Empenho
Número do empenho: 617 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.99.16.00.00 - SERVIO INSTALA0O E RECUP DE REDE ELETR
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA ARMÊNIA, PRACA DA BANDEIRA E PATIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E FARMACIA BASICA 1.550,00 6.200,00
4.00 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS DOIS BANEIROS DA PRAÇA DA BANDEIRA - NÃO EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO ORIGINAL 387,50 1.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA ARMÊNIA, PRACA DA BANDEIRA E PATIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E FARMACIA BASICA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS DOIS BANEIROS DA PRAÇA DA BANDEIRA - NÃO EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO ORIGINAL 7.750,00
24/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20245; 1.937,50
30/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20245; 1.937,50
20/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/20246; 1.937,50
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20246; 1.937,50
25/03/2024 SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA ARMÊNIA, PRACA DA BANDEIRA E PATIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E FARMACIA BASICA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS DOIS BANHEIROS DA PRAÇA DA BANDEIRA - NÃO EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. CONTRATO Nº 150/2021, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2021, TERMO ADITIVO II Conforme Nota Fiscal Nº E/20247; 1.937,50
27/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA ARMÊNIA, PRACA DA BANDEIRA E PATIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E FARMACIA BASICA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS DOIS BANHEIROS DA PRAÇA DA BANDEIRA - NÃO EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. CONTRATO Nº 150/2021, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2021, TERMO ADITIVO II Conforme Nota Fiscal Nº E/20247; 1.937,50
25/04/2024 SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA ARMÊNIA, PRACA DA BANDEIRA E PATIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E FARMACIA BASICA. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS DOIS BANEIROS DA PRAÇA DA BANDEIRA - NÃO EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. CONTRATO Nº 150/2021, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2021, TERMO ADITIVO II Conforme Nota Fiscal Nº E/20248; 1.937,50
26/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA ARMÊNIA, PRACA DA BANDEIRA E PATIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E FARMACIA BASICA. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS DOIS BANEIROS DA PRAÇA DA BANDEIRA - NÃO EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. CONTRATO Nº 150/2021, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE Nº 001/2021, TERMO ADITIVO II Conforme Nota Fiscal Nº E/20248; 1.937,50
TOTAL 7.750,00 7.750,00 7.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.