Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6197 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 14461-4 (Bco. do Brasil Ilum. Pública), conforme demonstrativo. Mês 07/2024 |
3,23 |
3,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2024 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 14461-4 (Bco. do Brasil Ilum. Pública), conforme demonstrativo. Mês 07/2024 |
3,23 |
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04/09/2024 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 14461-4 (Bco. do Brasil Ilum. Pública), conforme demonstrativo. Mês 07/2024
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3,23 |
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06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006197/2024
Banco do Brasil S/a. - 960 |
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3,23 |
TOTAL |
3,23 |
3,23 |
3,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.