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Última atualização realizada em 25/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM TOTINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6265 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BOTINA Botina com biqueira de PVC - Botina com biqueira de PVC 108,90 544,50
20.00 LUVA Luva PU Preta - Luva PU Preta Finalidade: Aquisição de EPI's para os funcionários da Secretaria de Obras. 3,90 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 BOTINA Botina com biqueira de PVC - Botina com biqueira de PVC LUVA Luva PU Preta - Luva PU Preta Finalidade: Aquisição de EPI's para os funcionários da Secretaria de Obras. 622,50
13/09/2024 Aquisição de EPI's para os funcionários da Secretaria de Obras, conf. ciente da liquidaçao Alexandre Marros - Supervisor de Obras Conforme Nota Fiscal Nº 890/56694320; 622,50
18/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006265/2024 FERRAGEM TOTINHA LTDA - 41672 622,50
TOTAL 622,50 622,50 622,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.