Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6309 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FATURAS DE TELEFONE DOS ANOS DE 2018 E 2021 EM ANEXO. |
1.637,20 |
1.637,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2024 |
REFERENTE FATURAS DE TELEFONE DOS ANOS DE 2018 E 2021 EM ANEXO. |
1.637,20 |
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10/09/2024 |
REFERENTE FATURAS DE TELEFONE DOS ANOS DE 2018 E 2021 EM ANEXO.
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1.637,20 |
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13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6309/2024 - REF. SETEMBRO/2024
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL - 41419 |
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1.510,61 |
TOTAL |
1.637,20 |
1.637,20 |
1.510,61 |
SALDO A PAGAR |
126,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.