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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRINI NOGUEIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6318 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.15.00.00 - TRANSPORTE DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO pedagios e combustivel Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de pedágios no valor de R$74,25 e abastecimento gaolina no valor de R$40,00, no total de R$114,25 ref. ao veículo Onix placa IYR7755, locado para substituir o carro da locadora que estava em conserto, conforme memorando e recibos em anexo. 114,25 114,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 RESSARCIMENTO pedagios e combustivel Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de pedágios no valor de R$74,25 e abastecimento gaolina no valor de R$40,00, no total de R$114,25 ref. ao veículo Onix placa IYR7755, locado para substituir o carro da locadora que estava em conserto, conforme memorando e recibos em anexo. 114,25
10/09/2024 RESSARCIMENTO pedagios e combustivel Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de pedágios no valor de R$74,25 e abastecimento gaolina no valor de R$40,00, no total de R$114,25 ref. ao veículo Onix placa IYR7755, locado para substituir o carro da locadora que estava em conserto, conforme memorando e recibos em anexo. 114,25
16/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006318/2024 Sandrini Nogueira da Silva - 42878 114,25
TOTAL 114,25 114,25 114,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.