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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO EUZEBIO BONATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6343 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 DIARIAS 52,73 263,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 DIARIAS 263,65
13/09/2024 12/09/2024 - ARROIO DO MEIO 52,73
18/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 12/09/2024 - ARROIO DO MEIO 52,73
02/10/2024 29/09/2024 - NOVA BRECIA 52,73
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 29/09/2024 - NOVA BRECIA 52,73
10/10/2024 04/10/24 - NOVO HAMBURGO 07/10/24 - PORTO ALEGRE 08/10/24 - CIDREIRA 158,19
14/10/2024 RECURSO INCORRETO -158,19
15/10/2024 11/10/2024 - SANTA CRUZ 52,73
17/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 11/10/2024 - SANTA CRUZ 52,73
13/11/2024 09/11/24 - LAJEADO 10/11/24 - LAJEADO 105,46
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 09/11/24 - LAJEADO 10/11/24 - LAJEADO 105,46
TOTAL 263,65 263,65 263,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.