Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6362 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Serviço de locação do espaço Cultural " Teatho São João , para a formação de professores no dia 27 de setembro de 2024. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2024 |
LOCAÇÃO
Finalidade: Serviço de locação do espaço Cultural " Teatho São João , para a formação de professores no dia 27 de setembro de 2024. |
750,00 |
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17/10/2024 |
Serviço de locação do espaço Cultural Teatho São João, para a formação de professores no dia 27 de setembro de 2024.
Conforme Nota Fiscal Nº E/46; |
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750,00 |
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18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006362/2024
SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO - 41068 |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.