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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6371 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.15.00.00 - TRANSPORTE DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RESSARCIMENTO travessia de barca Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de travessia de barca,conforme memorando e recibos em anexo. 13,00 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 RESSARCIMENTO travessia de barca Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de travessia de barca,conforme memorando e recibos em anexo. 52,00
17/09/2024 RESSARCIMENTO travessia de barca Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de travessia de barca,conforme memorando e recibos em anexo. 52,00
23/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006371/2024 ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA - 2017722 52,00
TOTAL 52,00 52,00 52,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.