Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6371 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.15.00.00 - TRANSPORTE DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
RESSARCIMENTO travessia de barca
Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de travessia de barca,conforme memorando e recibos em anexo. |
13,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2024 |
RESSARCIMENTO travessia de barca
Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de travessia de barca,conforme memorando e recibos em anexo. |
52,00 |
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17/09/2024 |
RESSARCIMENTO travessia de barca
Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de travessia de barca,conforme memorando e recibos em anexo.
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52,00 |
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23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006371/2024
ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA - 2017722 |
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52,00 |
TOTAL |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.