Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6412 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LACRE kit preparo lacre azul
Finalidade: Aquisição de material para compor o serviço de tacógrafo do onibus escolar IXT0082 |
14,48 |
43,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2024 |
LACRE kit preparo lacre azul
Finalidade: Aquisição de material para compor o serviço de tacógrafo do onibus escolar IXT0082 |
43,44 |
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29/10/2024 |
Aquisição de material para compor o serviço de tacógrafo do onibus escolar IXT0082
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9713; |
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43,44 |
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04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006412/2024
Aurino Carvalho Delfino e Cia Ltda - 2010882 |
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43,44 |
TOTAL |
43,44 |
43,44 |
43,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.