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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6463 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DIVERSAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente multa encaminhamento REINF, fora do prazo. Retenção INSS CNPJ 09.648.625/0001-39. 228,41 228,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 Referente multa encaminhamento REINF, fora do prazo. Retenção INSS CNPJ 09.648.625/0001-39. 228,41
24/09/2024 Referente multa encaminhamento REINF, fora do prazo. Retenção INSS CNPJ 09.648.625/0001-39. 228,41
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006463/2024 INSS - 48 228,41
TOTAL 228,41 228,41 228,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.