Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6464 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.33.00.00.00 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente juros encaminhamento REINF, fora do prazo. Retenção INSS CNPJ 09.648.625/0001-39. |
19,77 |
19,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
Referente juros encaminhamento REINF, fora do prazo. Retenção INSS CNPJ 09.648.625/0001-39. |
19,77 |
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24/09/2024 |
Referente juros encaminhamento REINF, fora do prazo. Retenção INSS CNPJ 09.648.625/0001-39.
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19,77 |
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24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006464/2024
INSS - 48 |
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19,77 |
TOTAL |
19,77 |
19,77 |
19,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.