Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6472 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de aquisição de carimbo para a Fiscalização. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de aquisição de carimbo para a Fiscalização. |
70,00 |
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26/09/2024 |
Aquisição de carimbo para o Setor da Fiscalização.
Conforme Nota Fiscal Nº E/717; |
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70,00 |
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30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de carimbo para o Setor da Fiscalização.
Conforme Nota Fiscal Nº E/717; |
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65,24 |
30/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6472/2024 |
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1,40 |
30/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6472/2024 |
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3,36 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/09/2024 |
1,40 |
5071/2024 |
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/09/2024 |
3,36 |
5071/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,76 |
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