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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDREUS LENGLER CARDOSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6473 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: PSE FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVICO DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 500,00 1.500,00
1.00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AR- CONDICIONADO Finalidade: Instalação de 03 ar-condicionados nas salas (atendimento, recepção e sala coletiva), recarga de gás nos demais já instalados, no CREAS. 569,90 569,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 SERVICO DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AR- CONDICIONADO Finalidade: Instalação de 03 ar-condicionados nas salas (atendimento, recepção e sala coletiva), recarga de gás nos demais já instalados, no CREAS. 2.069,90
08/10/2024 Instalação de 03 ar-condicionados nas salas (atendimento, recepção e sala coletiva), recarga de gás nos demais já instalados, no CREAS. Conforme Nota Fiscal Nº E/322; 2.069,00
08/10/2024 EMPENHADO A MAIOR -0,90
11/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Instalação de 03 ar-condicionados nas salas (atendimento, recepção e sala coletiva), recarga de gás nos demais já instalados, no CREAS. Conforme Nota Fiscal Nº E/322; 2.027,41
11/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6473/2024 41,59
TOTAL 2.069,00 2.069,00 2.069,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 08/10/2024 41,59 5291/2024 Lançada
TOTAL   41,59