Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PH E C REPRES COM SERV E ASSESSORIA DE SEGURANçA L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
67 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
SEGURANÇA PÚBLICA |
Subfunção: |
DEFESA CIVIL |
Projeto / Atividade: |
FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRENA - LASER
Solicitação de aquisição de materiais para o corpo de bombeiros. Se faz necessária devido a quantidade de ocorrências. |
1.750,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
TRENA - LASER
Solicitação de aquisição de materiais para o corpo de bombeiros. Se faz necessária devido a quantidade de ocorrências. |
1.750,00 |
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TOTAL |
1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.750,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.