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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL FABIANO RIFFEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6700 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com aplicação de produto – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço conforme a ata de registro n° 137/2023. Solicitado pelo Gabinete. 80,33 2.409,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 LIMPEZA DE CARRO DE PASSEIO (até 07 lugares). Ducha com aplicação de produto – limpeza da parte externa e aspirar a parte interna, secar, passar pretinho nos pneus e encerar a lataria, com fornecimento de material. Finalidade: Solicitação de contratação de serviço conforme a ata de registro n° 137/2023. Solicitado pelo Gabinete. 2.409,90
17/10/2024 Serviço de lavagem de veiculo, conforme a ata de registro n° 137/2023, solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/370; 1.124,62
21/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de lavagem de veiculo, conforme a ata de registro n° 137/2023, solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/370; 1.102,02
21/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6700/2024 22,60
11/11/2024 Contratação de serviço de lavagens, conforme a ata de registro n° 137/2023., solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/385; 803,30
13/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de serviço de lavagens, conforme a ata de registro n° 137/2023., solicitado pelo Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº E/385; 787,15
13/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6700/2024 16,15
TOTAL 2.409,90 1.927,92 1.927,92
SALDO A PAGAR 481,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/10/2024 22,60 5499/2024 Lançada
ISS 11/11/2024 16,15 5967/2024 Lançada
TOTAL   38,75