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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6724 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: CONSTR., AMPL.,REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 754 - Recursos de Operações de Crédito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Termo Aditivo VI, para acréscimo de valor a título de adequação de projeto, nos termos da justificativa, planilha e Parecer Jurídico nº 785/2024, anexos ao processo. Finalidade: Termo Aditivo VI ao Contrato nº 041/2023 - Concorrência nº 001/2023 - obra de reforma do prédio do Centro Administrativo - acréscimo de valor a título de adequação de projeto - Parecer nº 785/2024 134.992,21 134.992,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 Termo Aditivo VI, para acréscimo de valor a título de adequação de projeto, nos termos da justificativa, planilha e Parecer Jurídico nº 785/2024, anexos ao processo. Finalidade: Termo Aditivo VI ao Contrato nº 041/2023 - Concorrência nº 001/2023 - obra de reforma do prédio do Centro Administrativo - acréscimo de valor a título de adequação de projeto - Parecer nº 785/2024 134.992,21
03/10/2024 Conforme Memorando nº 414/2024, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº E/128; 890/57059534; 134.992,21
03/10/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6724/2024, 42648 - Jose Gleci Goethel 2.627,30
03/10/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6724/2024, 42648 - Jose Gleci Goethel 1.096,30
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 414/2024, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº E/128; 890/57059534; 131.268,61
TOTAL 134.992,21 134.992,21 134.992,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 03/10/2024 2.627,30 Lançada
ISS 03/10/2024 1.096,30 Lançada
TOTAL   3.723,60