Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO LUIS SILVA DE BORBA 01733381007 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6726 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DIVERSAS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente multa pagamento em atrso 6418/2024 - vdto 28/09/24 |
46,40 |
46,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2024 |
Referente multa pagamento em atrso 6418/2024 - vdto 28/09/24 |
46,40 |
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02/10/2024 |
Referente multa pagamento em atrso 6418/2024 - vdto 28/09/24
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46,40 |
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02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006726/2024
Joao Luis Silva de Borba 01733381007 - 2015760 |
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46,40 |
TOTAL |
46,40 |
46,40 |
46,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.