SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALVARÁ DE BOMBEIROS PARA UMA ÁREA DE 423M²
908,00
908,00
1.00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALVARÁ DE BOMBEIROS PARA UMA ÁREA DE 549M² - EMEI NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
1.056,00
1.056,00
1.00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALVARÁ DE BOMBEIROS PARA UMA ÁREA DE 582M² - EMEI SÃO JOSÉ
614,00
614,00
1.00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALVARÁ DE BOMBEIROS PARA UMA ÁREA DE 342M² - EMEI VÓ LAURA
Finalidade: CONTRATO Nº 115/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 V - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIP E OBTENÇÃO ALVARÁ DE BOMBEIROS - EMEIS VÓ LAURA, SÃO JOSÉ, N.SENHORA DAS GRAÇAS E PAULO FREIRE
1.082,00
1.082,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALVARÁ DE BOMBEIROS PARA UMA ÁREA DE 423M² SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALVARÁ DE BOMBEIROS PARA UMA ÁREA DE 549M² - EMEI NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALVARÁ DE BOMBEIROS PARA UMA ÁREA DE 582M² - EMEI SÃO JOSÉ SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALVARÁ DE BOMBEIROS PARA UMA ÁREA DE 342M² - EMEI VÓ LAURA
Finalidade: CONTRATO Nº 115/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 V - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIP E OBTENÇÃO ALVARÁ DE BOMBEIROS - EMEIS VÓ LAURA, SÃO JOSÉ, N.SENHORA DAS GRAÇAS E PAULO FREIRE
3.660,00
12/11/2024
CONTRATO Nº 115/2024 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIP E OBTENÇÃO ALVARÁ DE BOMBEIROS - EMEIS VÓ LAURA, SÃO JOSÉ, N.SENHORA DAS GRAÇAS E PAULO FREIRE
Conforme Nota Fiscal Nº E/4;
3.660,00
14/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 115/2024 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIP E OBTENÇÃO ALVARÁ DE BOMBEIROS - EMEIS VÓ LAURA, SÃO JOSÉ, N.SENHORA DAS GRAÇAS E PAULO FREIRE
Conforme Nota Fiscal Nº E/4;
3.586,80
14/11/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6750/2024
73,20
TOTAL
3.660,00
3.660,00
3.660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.