Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6762 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 09/2024 |
0,00 |
13.810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 09/2024 |
13.810,00 |
|
|
07/10/2024 |
Referente vale alimentação mês 09/2024 |
|
13.810,00 |
|
18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6762/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.810,00 |
TOTAL |
13.810,00 |
13.810,00 |
13.810,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.