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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6778 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO hospital,clinicas,laboratorios Finalidade: Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023 11.017,00 11.017,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 SERVIÇO hospital,clinicas,laboratorios Finalidade: Pagamento de atendimento efetuado pelo Hospital Ouro Branco de Teutônia, em conformidade ao convênio 001/2023 11.017,00
21/10/2024 Serviço hospitalar em conformidade ao convênio 001/2023. REF PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS Conforme Nota Fiscal Nº E/266744; 844,00
21/10/2024 Serviço hospitalar em conformidade ao convênio 001/2023 REF DIAGNOSTICOS Conforme Nota Fiscal Nº E/266743; 1.492,00
21/10/2024 Serviço hospitalar em conformidade ao convênio 001/2023 REF EMERGENCIA 24HRS Conforme Nota Fiscal Nº E/266741; 8.681,00
23/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço hospitalar em conformidade ao convênio 001/2023 REF EMERGENCIA 24HRS Conforme Nota Fiscal Nº E/266741; 8.681,00
23/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço hospitalar em conformidade ao convênio 001/2023. REF PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS Conforme Nota Fiscal Nº E/266744; 844,00
23/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço hospitalar em conformidade ao convênio 001/2023 REF DIAGNOSTICOS Conforme Nota Fiscal Nº E/266743; 1.492,00
TOTAL 11.017,00 11.017,00 11.017,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.