Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
679 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
259,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo. |
259,76 |
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24/01/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2024, cfe. Resumo do RH |
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259,76 |
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07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 679/2024
Fgts - 21 |
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259,76 |
TOTAL |
259,76 |
259,76 |
259,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.