Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
Número do empenho: | 6879 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
Função: | SAÚDE | ||||
Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | PANO microfibra verde neon 30x30cm | 2,90 | 17,40 |
100.00 | PEDRA SANITÁRIA eucalipto 25g | 2,50 | 250,00 |
7.00 | Balde Plástico 10 litros | 11,90 | 83,30 |
8.00 | AROMATIZANTE DE AR 250 ml petalas de rosa | 9,90 | 79,20 |
8.00 | AROMATIZANTE DE AR 250 ml lavanda | 9,90 | 79,20 |
4.00 | AROMATIZANTE DE AR 250 ml talco | 9,90 | 39,60 |
15.00 | SAPONÁCEO cremoso lavanda 250 ml | 5,90 | 88,50 |
3.00 | BALDE pvc multiuso branco 8 litros | 11,90 | 35,70 |
10.00 | ESCOVA tank | 5,90 | 59,00 |
25.00 | SAPONÁCEO cremoso floral 250 ml | 5,90 | 147,50 |
20.00 | SABÃO BARRA 180g neutro | 3,90 | 78,00 |
6.00 | SABÃO BARRA 180g fresh perf | 3,90 | 23,40 |
10.00 | BALDE pvc multiuso cinza 8 l | 11,90 | 119,00 |
4.00 | SABÃO BARRA 180g aloe vera | 3,90 | 15,60 |
34.00 | FLANELA ouro 28x38 | 2,90 | 98,60 |
100.00 | SACO BRANCO ALVEJADO liso 40x70 Finalidade: Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de limpeza e higienização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo. | 4,50 | 450,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/10/2024 | PANO microfibra verde neon 30x30cm PEDRA SANITÁRIA eucalipto 25g Balde Plástico 10 litros AROMATIZANTE DE AR 250 ml petalas de rosa AROMATIZANTE DE AR 250 ml lavanda AROMATIZANTE DE AR 250 ml talco SAPONÁCEO cremoso lavanda 250 ml BALDE pvc multiuso branco 8 litros ESCOVA tank SAPONÁCEO cremoso floral 250 ml SABÃO BARRA 180g neutro SABÃO BARRA 180g fresh perf BALDE pvc multiuso cinza 8 l SABÃO BARRA 180g aloe vera FLANELA ouro 28x38 SACO BRANCO ALVEJADO liso 40x70 Finalidade: Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de limpeza e higienização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo. | 1.664,00 | ||
17/10/2024 | Aquisição material de limpeza e higienização se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e nos postos do municipio. Conforme Nota Fiscal Nº 1/53746; | 1.664,00 | ||
21/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição material de limpeza e higienização se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e nos postos do municipio. Conforme Nota Fiscal Nº 1/53746; | 1.644,03 | ||
21/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6879/2024 | 19,97 | ||
TOTAL | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/10/2024 | 19,97 | 5505/2024 | Lançada |
TOTAL | 19,97 |