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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6879 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PANO microfibra verde neon 30x30cm 2,90 17,40
100.00 PEDRA SANITÁRIA eucalipto 25g 2,50 250,00
7.00 Balde Plástico 10 litros 11,90 83,30
8.00 AROMATIZANTE DE AR 250 ml petalas de rosa 9,90 79,20
8.00 AROMATIZANTE DE AR 250 ml lavanda 9,90 79,20
4.00 AROMATIZANTE DE AR 250 ml talco 9,90 39,60
15.00 SAPONÁCEO cremoso lavanda 250 ml 5,90 88,50
3.00 BALDE pvc multiuso branco 8 litros 11,90 35,70
10.00 ESCOVA tank 5,90 59,00
25.00 SAPONÁCEO cremoso floral 250 ml 5,90 147,50
20.00 SABÃO BARRA 180g neutro 3,90 78,00
6.00 SABÃO BARRA 180g fresh perf 3,90 23,40
10.00 BALDE pvc multiuso cinza 8 l 11,90 119,00
4.00 SABÃO BARRA 180g aloe vera 3,90 15,60
34.00 FLANELA ouro 28x38 2,90 98,60
100.00 SACO BRANCO ALVEJADO liso 40x70 Finalidade: Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de limpeza e higienização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo. 4,50 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 PANO microfibra verde neon 30x30cm PEDRA SANITÁRIA eucalipto 25g Balde Plástico 10 litros AROMATIZANTE DE AR 250 ml petalas de rosa AROMATIZANTE DE AR 250 ml lavanda AROMATIZANTE DE AR 250 ml talco SAPONÁCEO cremoso lavanda 250 ml BALDE pvc multiuso branco 8 litros ESCOVA tank SAPONÁCEO cremoso floral 250 ml SABÃO BARRA 180g neutro SABÃO BARRA 180g fresh perf BALDE pvc multiuso cinza 8 l SABÃO BARRA 180g aloe vera FLANELA ouro 28x38 SACO BRANCO ALVEJADO liso 40x70 Finalidade: Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de limpeza e higienização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo. 1.664,00
17/10/2024 Aquisição material de limpeza e higienização se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e nos postos do municipio. Conforme Nota Fiscal Nº 1/53746; 1.664,00
21/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição material de limpeza e higienização se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e nos postos do municipio. Conforme Nota Fiscal Nº 1/53746; 1.644,03
21/10/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6879/2024 19,97
TOTAL 1.664,00 1.664,00 1.664,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/10/2024 19,97 5505/2024 Lançada
TOTAL   19,97