Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6896 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de um carimbo, para o uso do Recursos Humanos. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de um carimbo, para o uso do Recursos Humanos. |
60,00 |
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22/10/2024 |
Solicitação de um carimbo para o uso da Secretaria de Recursos Humanos.
Conforme Nota Fiscal Nº E/722; |
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60,00 |
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23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de um carimbo para o uso da Secretaria de Recursos Humanos.
Conforme Nota Fiscal Nº E/722; |
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55,92 |
23/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6896/2024 |
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1,20 |
23/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6896/2024 |
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2,88 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
22/10/2024 |
1,20 |
5551/2024 |
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/10/2024 |
2,88 |
5551/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,08 |
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