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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6933 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. 52,73 1.054,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. 1.054,60
15/10/2024 Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio, no dia 15/10/2024 em Montenegro. 52,73
18/10/2024 PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio, no dia 15/10/2024 em Montenegro. 52,73
23/10/2024 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, em Teutonia no dia 21/10/2024 52,73
24/10/2024 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 24/10/2024 em Montenegro 52,73
24/10/2024 PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, em Teutonia no dia 21/10/2024 52,73
24/10/2024 PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 24/10/2024 em Montenegro 52,73
29/10/2024 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 29/10/2024, em MONTENEGRO 52,73
30/10/2024 PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 29/10/2024, em MONTENEGRO 52,73
31/10/2024 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 30/10/2024 em Nova Petropolis 52,73
31/10/2024 PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 30/10/2024 em Nova Petropolis 52,73
05/11/2024 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 05/11/2024 em Montenegro 52,73
06/11/2024 PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 05/11/2024 em Montenegro 52,73
08/11/2024 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 08/11/2024 em Montenegro. 52,73
08/11/2024 PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 08/11/2024 em Montenegro. 52,73
13/11/2024 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, em Porto Alegre no dia 13/11/2024. 52,73
19/11/2024 Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 14/11/2024 em Porto Alegre 52,73
21/11/2024 PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 14/11/2024 em Porto Alegre 52,73
21/11/2024 PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, em Porto Alegre no dia 13/11/2024. 52,73
TOTAL 1.054,60 474,57 474,57
SALDO A PAGAR 580,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.