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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KAINA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6939 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 DIARIAS 52,73 1.107,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 DIARIAS 1.107,33
25/10/2024 19/10/24 - PORTO ALEGRE 20/10/24 - PORTO ALEGRE 23/10/24 - TEUTONIA 158,19
28/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 19/10/24 - PORTO ALEGRE 20/10/24 - PORTO ALEGRE 23/10/24 - TEUTONIA 158,19
04/11/2024 24/10/24 - CANOAS 29/10/24 - LAJEADO 30/10/24 - LAJEADO 158,19
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 24/10/24 - CANOAS 29/10/24 - LAJEADO 30/10/24 - LAJEADO 158,19
14/11/2024 31/10/24 - LAJEADO 07/11/24 - PORTO ALEGRE 12/11/24 - TEUTONIA 158,19
18/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 31/10/24 - LAJEADO 07/11/24 - PORTO ALEGRE 12/11/24 - TEUTONIA 158,19
TOTAL 1.107,33 474,57 474,57
SALDO A PAGAR 632,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.