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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 70 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. FATURA TELEFONE MES 12/2023, Nº 3653-6200 351,99 351,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REF. FATURA TELEFONE MES 12/2023, Nº 3653-6200 351,99
02/01/2024 REF. FATURA TELEFONE MES 12/2023, Nº 3653-6200 351,99
09/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000070/2024 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO FISCAL - 41419 351,99
TOTAL 351,99 351,99 351,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.