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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7175 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve. Finalidade: Solicitação de contratação de serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde. Conforme a ata de registro n° 37/2024. 65,00 16.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve. Finalidade: Solicitação de contratação de serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde. Conforme a ata de registro n° 37/2024. 16.250,00
29/10/2024 Serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, conforme a ata de registro n° 37/2024. REF PLACA IQY5343 Conforme Nota Fiscal Nº E/291; 650,00
30/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, conforme a ata de registro n° 37/2024. REF PLACA IQY5343 Conforme Nota Fiscal Nº E/291; 634,46
30/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7175/2024 15,54
25/11/2024 Contratação de serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, conforme a ata de registro n° 37/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/295; 5.005,00
27/11/2024 Serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, conforme a ata de registro n° 37/2024. REF PLACAS IZV8F26 / IXJ2573 Conforme Nota Fiscal Nº E/296; E/297; E/298; 8.060,00
27/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, conforme a ata de registro n° 37/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/295; 4.885,38
27/11/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7175/2024 119,62
02/12/2024 Serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, conforme a ata de registro n° 37/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/299; 445,00
02/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, conforme a ata de registro n° 37/2024. REF PLACAS IZV8F26 / IXJ2573 Conforme Nota Fiscal Nº E/296; E/297; E/298; 7.867,37
02/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7175/2024 192,63
03/12/2024 Serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, placa IZV8F30, conforme a ata de registro n° 37/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/300; 1.625,00
05/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, conforme a ata de registro n° 37/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/299; 434,36
05/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7175/2024 10,64
05/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, placa IZV8F30, conforme a ata de registro n° 37/2024. Conforme Nota Fiscal Nº E/300; 1.586,16
05/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7175/2024 38,84
10/12/2024 Serviço de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, conforme a ata de registro n° 37/2024, placa IZF2B88 Conforme Nota Fiscal Nº E/301; 390,00
16/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de mão de obra para os veículos da Sec. da Saúde, conforme a ata de registro n° 37/2024, placa IZF2B88 Conforme Nota Fiscal Nº E/301; 380,68
16/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7175/2024 9,32
30/12/2024 Saldo de empenho não liquidado no exercício -75,00
TOTAL 16.175,00 16.175,00 16.175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/10/2024 15,54 5673/2024 Lançada
ISS 25/11/2024 119,62 6250/2024 Lançada
ISS 27/11/2024 192,63 6350/2024 Lançada
ISS 02/12/2024 10,64 6510/2024 Lançada
ISS 03/12/2024 38,84 6540/2024 Lançada
ISS 10/12/2024 9,32 6687/2024 Lançada
TOTAL   386,59