3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO - EDIÇÃO DE 29/10/2024. - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO - EDIÇÃO DE 29/10/2024.
534,00
534,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2024
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO - EDIÇÃO DE 29/10/2024. - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO - EDIÇÃO DE 29/10/2024.
534,00
05/11/2024
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO - EDIÇÃO DE 29/10/2024. - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO - EDIÇÃO DE 29/10/2024.
Conforme Nota Fiscal Nº U/34676;
534,00
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO - EDIÇÃO DE 29/10/2024. - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÕES DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 NO JORNAL DO COMÉRCIO - EDIÇÃO DE 29/10/2024.
Conforme Nota Fiscal Nº U/34676;
508,37
13/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7242/2024
25,63
TOTAL
534,00
534,00
534,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.