Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7264 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALICATE |
89,90 |
89,90 |
1.00 |
CAIXA
Finalidade: Solicitação de aquisição e materiais para manutenção de elétrica no setor de RH. |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
ALICATE CAIXA
Finalidade: Solicitação de aquisição e materiais para manutenção de elétrica no setor de RH. |
109,80 |
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05/11/2024 |
Aquisição e materiais para manutenção de elétrica no setor de RH.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54532; |
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109,80 |
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11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição e materiais para manutenção de elétrica no setor de RH.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54532; |
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108,48 |
11/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7264/2024 |
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1,32 |
TOTAL |
109,80 |
109,80 |
109,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/11/2024 |
1,32 |
5906/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,32 |
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