Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDêNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7277 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR |
Conta de Despesa: |
3390.08.99.03.00.00 - OTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS IPÊ |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IPERGS Patronal - Debitado no ICM de 15/10/2024 |
83.946,97 |
83.946,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
IPERGS Patronal - Debitado no ICM de 15/10/2024 |
83.946,97 |
|
|
30/10/2024 |
IPERGS Patronal - Debitado no ICM de 15/10/2024
|
|
83.946,97 |
|
31/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007277/2024
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE - 240 |
|
|
83.946,97 |
TOTAL |
83.946,97 |
83.946,97 |
83.946,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.