Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO THOMAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7285 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 10/2024 |
2.970,33 |
2.970,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 10/2024 |
2.970,33 |
|
|
31/10/2024 |
Referente pagamento de despesas de Cartório, conforme recibos em anexo. REF MES 10/2024
Conforme Recibo Nº 102501; 102581; 102712; 102715; 102810; 102832; 102910; 102926; 103304; 103305; |
|
2.970,33 |
|
04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007285/2024
PAULO THOMAS - 2016682 |
|
|
2.970,33 |
TOTAL |
2.970,33 |
2.970,33 |
2.970,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.