Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EUGÊNIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7300 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FECHADURA |
58,50 |
58,50 |
2.00 |
ASSENTO SANITARIO
Finalidade: Aquisição de material para manutenção de banheiro na Praça da Bandeira. |
35,60 |
71,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
FECHADURA ASSENTO SANITARIO
Finalidade: Aquisição de material para manutenção de banheiro na Praça da Bandeira. |
129,70 |
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12/11/2024 |
Aquisição de material para manutenção de banheiro na Praça da Bandeira.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228295; |
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129,70 |
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14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007300/2024
EUGÊNIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 |
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129,70 |
TOTAL |
129,70 |
129,70 |
129,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.