Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
Número do empenho: | 7396 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | URBANISMO | ||||
Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | Água mineral sem gás garrafão de 20 litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individua | 21,00 | 2.100,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/11/2024 | Água mineral sem gás garrafão de 20 litros, Tipo PET, resinas virgens – material polieleno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individualmente, acompanhados de lenço para assepsia – po sachê e proteção com camisa plásca – po saco em polieleno de alta densidade fina natural – Med. 480X450X0, 003mm Finalidade: Solicitação de aquisição de material conforme a ata de registro n° 120/2023. Solicitado pela Secretaria de Administração. | 2.100,00 | ||
TOTAL | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.100,00 |