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Última atualização realizada em 03/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7424 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA rodoar - rodoar 3,50 3,50
1.00 lampadas h3 24 V - h3 24 V 10,50 10,50
1.00 MANGUEIRA 6mm - 6mm Finalidade: Aquisição de materiais/peças emergencial para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> JAZ6F45 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 MANGUEIRA rodoar - rodoar lampadas h3 24 V - h3 24 V MANGUEIRA 6mm - 6mm Finalidade: Aquisição de materiais/peças emergencial para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> JAZ6F45 49,00
13/11/2024 Aquisição de materiais/peças emergencial para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> JAZ6F45 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4795; 49,00
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007424/2024 Oficina do Melao Ltda - 2015778 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.