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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VINICIUS DO AMARAL PEREIRA 00036793060

Dados do Empenho
Número do empenho: 7518 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.42 SERVICO Finalidade: Contrato nº 009/2022, originário do processo de chamamento público/credenciamento nº 001/2022, que tem por objeto o credenciamento de laboratórios de próteses dentárias. 35.000,00 14.745,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 SERVICO Finalidade: Contrato nº 009/2022, originário do processo de chamamento público/credenciamento nº 001/2022, que tem por objeto o credenciamento de laboratórios de próteses dentárias. 14.745,00
14/11/2024 Contrato nº 009/2022, originário do processo de chamamento público/credenciamento nº 001/2022, que tem por objeto o credenciamento de laboratórios de próteses dentárias. Conforme Nota Fiscal Nº E/202415; 14.745,00
18/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007518/2024 Vinicius do Amaral Pereira 00036793060 - 2009634 14.745,00
TOTAL 14.745,00 14.745,00 14.745,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.