Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7575 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
0,00 |
6.458,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
6.458,63 |
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18/11/2024 |
Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
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6.458,63 |
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18/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ FERIAS RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE |
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92,49 |
18/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE |
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1.725,06 |
TOTAL |
6.458,63 |
6.458,63 |
1.817,55 |
SALDO A PAGAR |
4.641,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO |
18/11/2024 |
92,49 |
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Lançada |
BANRISUL C/CONSIGNACOES |
18/11/2024 |
1.725,06 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.817,55 |
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