Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: J A SPOHR S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7644 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA ACC
Finalidade: Aquisição de correia de ACC para o veículo Spin placas IZU8F26, a serviço da secretaria da saúde.Cfe. orçcamento em anexo. |
295,36 |
295,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
CORREIA ACC
Finalidade: Aquisição de correia de ACC para o veículo Spin placas IZU8F26, a serviço da secretaria da saúde.Cfe. orçcamento em anexo. |
295,36 |
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TOTAL |
295,36 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
295,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.