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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J A SPOHR S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7645 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SENSOR DE PRESSAO PA 375,34 750,68
1.00 SUPORTE DO AMORTECEDOR 214,33 214,33
1.00 SUPORTE DO AMORTECEDOR 214,33 214,33
2.00 ARTICULAÇÃO DA BARRA 162,86 325,72
1.00 CAIXA DE DIRECAO DE 1.632,47 1.632,47
1.00 CORREIA D 155,03 155,03
1.00 TENSOR 221,47 221,47
1.00 PARAFUSO DO TENSOR Finalidade: Serviço de mão de obra para conserto e revisão no veículo placas IZU8 F26 a serviço da secretaria da saúde do municipio. 17,21 17,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 SENSOR DE PRESSAO PA SUPORTE DO AMORTECEDOR SUPORTE DO AMORTECEDOR ARTICULAÇÃO DA BARRA CAIXA DE DIRECAO DE CORREIA D TENSOR PARAFUSO DO TENSOR Finalidade: Serviço de mão de obra para conserto e revisão no veículo placas IZU8 F26 a serviço da secretaria da saúde do municipio. 3.531,24
TOTAL 3.531,24 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.531,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.