Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7779 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha mês 11/24, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
2.320,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha mês 11/24, cfe. Resumo anexo |
2.320,65 |
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25/11/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 11/2024 |
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2.320,65 |
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TOTAL |
2.320,65 |
2.320,65 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.320,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.