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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7879 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.20 Acrescenta à Cláusula Oitava, que trata “Do valor e condições de pagamento”, aos Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 os serviços referentes ao ano de 2023, nos mesmos valores dos demais itens integrantes dos lotes. Finalidade: Termo Aditivo II ao Contrato nº 024/2023 - Pregão Eletrônico nº 009/2023 - Valor ref. Entrega de relatórios com o diagnóstico das contingências passíveis de redução nas despesas de pessoal – Ano 2024 182.367,91 36.817,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 Acrescenta à Cláusula Oitava, que trata “Do valor e condições de pagamento”, aos Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 os serviços referentes ao ano de 2023, nos mesmos valores dos demais itens integrantes dos lotes. Finalidade: Termo Aditivo II ao Contrato nº 024/2023 - Pregão Eletrônico nº 009/2023 - Valor ref. Entrega de relatórios com o diagnóstico das contingências passíveis de redução nas despesas de pessoal – Ano 2024 36.817,88
TOTAL 36.817,88 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 36.817,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.