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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7902 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 Serviço gráfico receituários comuns 0,13 1.250,00
10000.00 Serviço gráfico autorização de exames 0,13 1.250,00
20000.00 Serviço gráfico fichas de atendimento 0,09 1.800,00
10000.00 Serviço gráfico receituário branco/rosa Finalidade: Impressão de receituários comuns, autorizações de exames,fichas de atendimento e receituários branco/rosa, para uso na secretaria da saúde. 0,19 1.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 Serviço gráfico receituários comuns Serviço gráfico autorização de exames Serviço gráfico fichas de atendimento Serviço gráfico receituário branco/rosa Finalidade: Impressão de receituários comuns, autorizações de exames,fichas de atendimento e receituários branco/rosa, para uso na secretaria da saúde. 6.200,00
03/12/2024 Impressão de receituários comuns, autorizações de exames, fichas de atendimento e receituários branco/rosa, para uso na secretaria da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/732; 6.200,00
05/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Impressão de receituários comuns, autorizações de exames, fichas de atendimento e receituários branco/rosa, para uso na secretaria da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/732; 5.778,40
05/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7902/2024 124,00
05/12/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7902/2024 297,60
TOTAL 6.200,00 6.200,00 6.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/12/2024 124,00 6526/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/12/2024 297,60 6526/2024 Lançada
TOTAL   421,60