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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7916 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1808.87 VAN, com no mínimo 15 lugares – destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município Finalidade: Solicitação de contratação da ata de registro n° 135/2023. Referente a viagem realizada ao Gremio Esportivo Taquariense, para a cidade de Encantado, Nova Bréscia e Conventos. 2,93 5.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 VAN, com no mínimo 15 lugares – destinado ao transporte terceirizado, em caráter emergencial, para fora do município Finalidade: Solicitação de contratação da ata de registro n° 135/2023. Referente a viagem realizada ao Gremio Esportivo Taquariense, para a cidade de Encantado, Nova Bréscia e Conventos. 5.300,00
06/12/2024 Solicitação de contratação da ata de registro n° 135/2023, referente a viagem realizada ao Gremio Esportivo Taquariense, para a cidade de Encantado, Nova Bréscia e Conventos. Conforme Nota Fiscal Nº E/1172; 5.300,00
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de contratação da ata de registro n° 135/2023, referente a viagem realizada ao Gremio Esportivo Taquariense, para a cidade de Encantado, Nova Bréscia e Conventos. Conforme Nota Fiscal Nº E/1172; 5.079,52
13/12/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7916/2024 220,48
TOTAL 5.300,00 5.300,00 5.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/12/2024 220,48 6612/2024 Lançada
TOTAL   220,48