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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIO CESAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7925 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 RESSARCIMENTO passagem de pedagio Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio,conforme memorando e recibos em anexo. 5,50 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 RESSARCIMENTO passagem de pedagio Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio,conforme memorando e recibos em anexo. 55,00
27/11/2024 RESSARCIMENTO passagem de pedagio Finalidade: Ressarcimento referente à pagamento de passagem de pedagio,conforme memorando e recibos em anexo. 55,00
29/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007925/2024 Julio Cesar da Silva - 2000236 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.