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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 55937110 ADRIANA SILVEIRA LAUTERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 7951 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO 1- Freezer da EMEI Vó Laura para Escola Emílio Schenk 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO 2- Freezer da Emilio Schenk para o britador 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO 3- Ar concionados para Escola Timótheo Junqueira 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO 4- Ar concionado para Escola de Educação Infantil Paulo Freire 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO 5- Ar condicionado para a Escola de Educação Infantil Carlos Salzano 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO 6-Ar Condicionado para a escola de Educação Infantil Darcy Ribeiro Finalidade: Serviço de frete para levar materiais paras as Escolas Municipais 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 SERVIÇO 1- Freezer da EMEI Vó Laura para Escola Emílio Schenk SERVIÇO 2- Freezer da Emilio Schenk para o britador SERVIÇO 3- Ar concionados para Escola Timótheo Junqueira SERVIÇO 4- Ar concionado para Escola de Educação Infantil Paulo Freire SERVIÇO 5- Ar condicionado para a Escola de Educação Infantil Carlos Salzano SERVIÇO 6-Ar Condicionado para a escola de Educação Infantil Darcy Ribeiro Finalidade: Serviço de frete para levar materiais paras as Escolas Municipais 500,00
02/12/2024 Serviço de frete para levar materiais paras as Escolas Municipais Conforme Nota Fiscal Nº E/9; 500,00
05/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007951/2024 55937110 ADRIANA SILVEIRA LAUTERT - 2019457 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.