Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7956 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente Faturas de Energia Elétrica de Estabelecimentos Públicos.
Cfe. Código: 3095533710 |
12.390,18 |
12.390,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
Referente Faturas de Energia Elétrica de Estabelecimentos Públicos.
Cfe. Código: 3095533710 |
12.390,18 |
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28/11/2024 |
Referente Faturas de Energia Elétrica de Estabelecimentos Públicos.
Cfe. Código: 3095533710
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|
12.390,18 |
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29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica de Estabelecimentos Públicos.
Cfe. Código: 3095533710
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12.087,71 |
29/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7956/2024 |
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302,47 |
TOTAL |
12.390,18 |
12.390,18 |
12.390,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/11/2024 |
302,47 |
6457/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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302,47 |
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