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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GMW UTENSILIOS GERAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7965 Data de lançamento: 28/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Festão verde 6,99 699,00
100.00 Festão verde Finalidade: Aquisição de materiais de ornamentação de Natal para as Oficinas paras as Escolas Municipai realizarem a Parada Natalina no dia 06-12-2024 6,99 699,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2024 Festão verde Festão verde Finalidade: Aquisição de materiais de ornamentação de Natal para as Oficinas paras as Escolas Municipai realizarem a Parada Natalina no dia 06-12-2024 1.398,00
03/12/2024 Aquisição de materiais de ornamentação de Natal para as Oficinas paras as Escolas Municipai realizarem a Parada Natalina no dia 06-12-2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/508; 1.398,00
05/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007965/2024 Gmw Utensilios Gerais Ltda - 3172 1.398,00
TOTAL 1.398,00 1.398,00 1.398,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.