Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADAIR GONCALVES DA SILVA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7967 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Festão verde de 2m |
19,99 |
239,88 |
14.00 |
Festão Verde de 2m
Finalidade: Aquisição de de materiais para os alunos das Escolas Municipais, para enfeitar da arvores de Natal. |
9,99 |
139,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
Festão verde de 2m Festão Verde de 2m
Finalidade: Aquisição de de materiais para os alunos das Escolas Municipais, para enfeitar da arvores de Natal. |
379,74 |
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03/12/2024 |
Aquisição de de materiais para os alunos das Escolas Municipais, para enfeitar da arvores de Natal.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/300; |
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379,74 |
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05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007967/2024
Adair Goncalves da Silva & Cia Ltda - 42617 |
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379,74 |
TOTAL |
379,74 |
379,74 |
379,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.