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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7996 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LÂMPADA 24W 14,50 29,00
1.00 LÂMPADA PINGO 9,00 9,00
1.00 SOQUETE Finalidade: MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA IWG6I98. 8,60 8,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 LÂMPADA 24W LÂMPADA PINGO SOQUETE Finalidade: MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA IWG6I98. 46,60
13/12/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO PLACA IWG6I98. Conforme Nota Fiscal Nº 890/58167005; 46,60
19/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007996/2024 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 46,60
TOTAL 46,60 46,60 46,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.